Orden de Compra. Nº3511-1319-SE14 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-1319-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 23947,805124
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
R.U.T. 77.000.420-9
Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadOLEO SINTETICO GALON CAFE MOROOLEO SINTETICO GALON CAFE MORO $ 12.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.455 $ 64.454
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadOLEO SINTETICO GALON CREMAOLEO SINTETICO GALON CREMA $ 11.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.380 $ 55.378
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.899
46181504
Guantes protectores3UnidadGUANTE ALBAÑIL NEGROGUANTE ALBAÑIL NEGRO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
23131507
Tela para lijar6UnidadLIJA DE MADERA 150 -2/0LIJA DE MADERA 150 -2/0 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2 1/2 BROCHA 2 1/2 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
Total Neto $ 126.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.948
TOTAL OC $ 149.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.