Orden de Compra. Nº
3511-1394-SE15
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MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA SAN ISISDRO DE CUZ- CUZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-1394-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA SAN ISISDRO DE CUZ- CUZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-15-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
54772,6833957456
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rosaura Olivares Céspedes - Casa Matriz
Razón Social
ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES
R.U.T.
11.328.446-3
Sucursal
Rosaura Olivares Céspedes - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111516
Papel de recambio para cuadernos
25
Unidad
CUADERNOS DE CALIGARAFIA
CUADERNOS DE CALIGARAFIA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.109
44121706
Lápices de madera
5
Unidad
LAPIZ SCRIPTO
LAPIZ SCRIPTO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
14121904
Papel offset
10
Pliego
PLIEGOS PAPEL ARROZ
PLIEGOS PAPEL ARROZ
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
31201515
Cintas de papel
40
Unidad no definida
20 MTS DE CINTA DORADA 20 MTS DE CINTA ROJA
20 MTS DE CINTA DORADA 20 MTS DE CINTA ROJA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
60121119
Papel de regalo
5
Unidad
PAPEL DE REGALO
PAPEL DE REGALO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44122107
Grapas
4
Unidad
CAJA DE GRAPAS
CAJA DE GRAPAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
53141501
Alfileres rectos
2
Unidad
CAJA DE ALFILERES
CAJA DE ALFILERES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
10
Unidad
LAPICES PARKER
LAPICES PARKER
$ 5.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.200
$ 54.202
43201801
Unidades de discos flexibles
10
Unidad
PENDRIVE
PENDRIVE
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.400
$ 108.403
52161512
Parlantes
10
Unidad
PARLANTES
PARLANTES
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.190
$ 83.193
60141012
Juguetes inflables
2
Unidad
01 BOLSA DE GLOBOS DORADOS 01 BOLSA DE GLOBOS ROJOS
01 BOLSA DE GLOBOS DORADOS 01 BOLSA DE GLOBOS ROJOS
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
Total Neto
$ 288.277
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.773
TOTAL OC
$ 343.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.