Orden de Compra. Nº3511-141-SE11 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN ISIDRO DE CUZ-CUZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-141-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA SAN ISIDRO DE CUZ-CUZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-45-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 14912,7086
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas13UnidadPOLINES PINO IMPREG. 3 X 2.65 MT. ARAUPOLINES PINO IMPREG. 3 X 2.65 MT. ARAU $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.466 $ 24.471
53131608
Jabones2UnidadJABON SANITIZANTE C/GLICERINA 1 LT RAYTANJABON SANITIZANTE C/GLICERINA 1 LT RAYTAN $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144 $ 3.143
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORTDOBLE HOJA 4 UNIDADESPAPEL HIGIENICO CONFORTDOBLE HOJA 4 UNIDADES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
44122107
Grapas1kilogramoGRAPA GALVANIZADA 1 1/4 INCHALGRAPA GALVANIZADA 1 1/4 INCHAL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31151804
Alambre para grapar1RolloALAMBRE PUA IOWA 100 MT INCHALALAMBRE PUA IOWA 100 MT INCHAL $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
11162111
Malla1RolloMALLA CUADRADA 5014 X 1. 50 MT INCHALMALLA CUADRADA 5014 X 1. 50 MT INCHAL $ 38.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.403 $ 38.403
Total Neto $ 78.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.913
TOTAL OC $ 93.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.