Orden de Compra. Nº
3511-1440-SE15
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COLACIONES PARA ESCUELA MATANCILLA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-1440-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA ESCUELA MATANCILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-16-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
17563,008492
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAROL NOLLY
Razón Social
13.749.322-5
R.U.T.
13.749.322-5
Sucursal
KAROL NOLLY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
24
Unidad
YOGU YOGU 200 ML.
YOGU YOGU 200 ML.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.059
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Unidad
GALLETAS ALTEZA 140 GRS.
GALLETAS ALTEZA 140 GRS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.143
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Unidad
GALLETAS MCKAY 140 GRS.
GALLETAS MCKAY 140 GRS.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.101
50202303
Jugos y néctar concentrados
11
Unidad
JUGOS WATTS 1.5 LTS.
JUGOS WATTS 1.5 LTS.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.092
50202303
Jugos y néctar concentrados
24
Unidad
JUGOS WATTS 200 ML.
JUGOS WATTS 200 ML.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
50202311
Bebidas
24
Unidad
BEBIDAS DE 500 ML
BEBIDAS DE 500 ML
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
50202311
Bebidas
11
Unidad
BEBIDAS 3 LTS.
BEBIDAS 3 LTS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.795
$ 14.790
50101634
Fruta fresca
12
Unidad
PERAS
PERAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
50101634
Fruta fresca
12
Unidad
NARANJAS
NARANJAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
50101634
Fruta fresca
12
Unidad
DURAZNOS
DURAZNOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
50101634
Fruta fresca
12
Unidad
PLATANOS
PLATANOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
Total Neto
$ 92.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.563
TOTAL OC
$ 110.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.