Orden de Compra. Nº
3511-1480-SE15
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INSUMOS PARA TALLER DE COCINA ESCUELA ESPECIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-1480-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA TALLER DE COCINA ESCUELA ESPECIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-16-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
31182,405674
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAROL NOLLY
Razón Social
13.749.322-5
R.U.T.
13.749.322-5
Sucursal
KAROL NOLLY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
62
Unidad
LECHES CON SABOR 200 ML.
LECHES CON SABOR 200 ML.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.228
$ 18.235
50202310
Agua mineral
31
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.926
$ 16.933
50202311
Bebidas
31
Unidad
BEBIDAS DE 500 ML
BEBIDAS DE 500 ML
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.530
$ 19.538
50221202
Cereales en barra
62
Unidad
CEREAL BARRA
CEREAL BARRA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.812
$ 7.815
50101634
Fruta fresca
62
Unidad
DURAZNOS
DURAZNOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.624
$ 15.631
50101634
Fruta fresca
62
Unidad
PLATANOS
PLATANOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.020
$ 13.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos
62
Unidad
GALLETAS ALTEZA 140 GRS.
GALLETAS ALTEZA 140 GRS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.268
$ 44.285
50101634
Fruta fresca
62
Unidad
MANZANAS
MANZANAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.624
$ 15.631
50101634
Fruta fresca
62
Unidad
PERAS
PERAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.020
$ 13.025
Total Neto
$ 164.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.182
TOTAL OC
$ 195.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.