Orden de Compra. Nº3511-252-SE11 "COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS ESCUELA CUMBRE DE LOS ANDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-252-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-04-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS ESCUELA CUMBRE DE LOS ANDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 13595,45
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA
Razón Social GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA
R.U.T. 7.963.091-8
Sucursal GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE EMBUTIDOENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
31162905
Abrazadera para viga doble T10Unidad no definidaABRAZADERA METALICA 20 MMABRAZADERA METALICA 20 MM $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
24112404
Caja3Unidad no definidaCAJAS DERIVACIONCAJAS DERIVACION $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39101605
ampolletas fluorescentes16722Unidad no definidaEQUIPOS FLUORESCENTESEQUIPOS FLUORESCENTES $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.166 $ 50.166
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaALARGADOR ZAPATILLAALARGADOR ZAPATILLA $ 3.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
Cajas conductivas2UnidadCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
26121609
Cable de redes5Metro LinealCABLE Nº 12RCABLE Nº 12R $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
26121609
Cable de redes5Metro LinealCABLE Nº 12 BCABLE Nº 12 B $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
26121609
Cable de redes5Metro LinealCABLE Nº 12 VCABLE Nº 12 V $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425 $ 1.425
26121609
Cable de redes6Metro LinealCABLE DE EMPALMECABLE DE EMPALME $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.322
Total Neto $ 71.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.595
TOTAL OC $ 85.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.