Orden de Compra. Nº3511-258-SE26 "AUMENTO CONTRATO T.E. LÍNEA 9"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-258-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO T.E. LÍNEA 9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-1-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación VALDIVIESO N° 92
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO N° 92
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSMAN ALEXI
Razón Social OSMÁN ALEXI NÚÑEZ SOTO
R.U.T. 13.748.957-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSMAN ALEXI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados9UnidadLINEA 9 - AUMENTO 10% VALOR TOTAL ABRIL A DICIEMBRE 2026. PERIODO 9 MESES - FACTURACION MENSUAL Proveedor: OSMÁN ALEXI NÚÑEZ SOTO, RUT 13.748.957-0 LINEA 9 - AUMENTO 10% VALOR TOTAL ABRIL A DICIEMBRE 2026. PERIODO 9 MESES - FACTURACION MENSUAL Proveedor: OSMÁN ALEXI NÚÑEZ SOTO, RUT 13.748.957-0 $ 182.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642.383 $ 1.642.383
Total Neto $ 1.642.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.642.383

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.