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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3511-264-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3511-6-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Constitución #24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Facturación |
VALDIVIESO N° 92 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
75050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALDIVIESO N° 92 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cleanfood spa |
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Razón Social |
CLEAN FOOD SPA
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R.U.T. |
76.809.347-4 |
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Sucursal |
Cleanfood spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 100 | Unidad | - BEBIDA O JUGO
- AGUA MINERAL
- EMPANADA QUESO MINI
- EMPANADA PINO MINI
- 2 BOCADOS DULCES O SALADOS
- 1 PORCIÓN DE TORTA O KUCHEN | - BEBIDA O JUGO
- AGUA MINERAL
- EMPANADA QUESO MINI
- EMPANADA PINO MINI
- 2 BOCADOS DULCES O SALADOS
- 1 PORCIÓN DE TORTA O KUCHEN |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 395.000
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$ 395.000
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Total Neto
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$ 395.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.050
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$ 470.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.