Orden de Compra. Nº3511-280-SE09 "COMPRA MATERIAL DE REPARACION ESC. CLEMENCIA VILLA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-280-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE REPARACION ESC. CLEMENCIA VILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 4175,36974789079
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162201
Remaches ciegos1CajaREMACHE POP 5X10 50 UNIDADESREMACHE POP 5X10 50 UNIDADES $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618 $ 618
31161508
Tornillos para madera200UnidadTORNILLO MADERA 1 1/2" X 10TORNILLO MADERA 1 1/2" X 10 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.529
31162506
Soporte de pared20UnidadTARUGOS FISHER 6 MM.TARUGOS FISHER 6 MM. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 185
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA DE MADERA Nº 80LIJA DE MADERA Nº 80 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525
27112801
Brocas2UnidadBROCA P/FIERRO 5 MM.BROCA P/FIERRO 5 MM. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501
31201610
Colas3kilogramoPEGAFIX COLA FRIA PQTE 1 KG.PEGAFIX COLA FRIA PQTE 1 KG. $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.146 $ 7.147
24121802
Latas de pintura o barniz3LitroBARNIZ MARINO NATURAL LT.BARNIZ MARINO NATURAL LT. $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.472 $ 8.471
Total Neto $ 21.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.175
TOTAL OC $ 26.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.