Orden de Compra. Nº3511-30-SE10 "COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA, ESC. VILLA LOS NAR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-30-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA, ESC. VILLA LOS NAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 5556,3025210062
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua60Metro LinealMANGUERA DE JARDIN 3/4 REFORSADA X MT.MANGUERA DE JARDIN 3/4 REFORSADA X MT. $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.220 $ 29.244
Total Neto $ 29.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.556
TOTAL OC $ 34.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.