Orden de Compra. Nº
3511-307-SE10
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COMPRA MATERIAL DE GAFITERIA, BOX DENTAL
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-307-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE GAFITERIA, BOX DENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-45-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
4469,47069264605
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T.
88.416.800-7
Sucursal
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
TEE PVC SANITARIO GRIS 40X40MM HOFF
TEE PVC SANITARIO GRIS 40X40MM HOFF
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318
$ 318
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON LAVAT. REGIO S/CURV 11/4" E 1/4" HOFF
SIFON LAVAT. REGIO S/CURV 11/4" E 1/4" HOFF
$ 1.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.874
$ 2.874
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE DE PASO SO 1/2" ACQUAM
LLAVE DE PASO SO 1/2" ACQUAM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
40142108
Tubería de bronce
2
Unidad
CODO SO - HE 1/2" BRONCE TIAMM
CODO SO - HE 1/2" BRONCE TIAMM
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31231302
Tubería de cobre
1
Unidad
CAÑERIA DE COBRE TIPO M 1/2" X 3MT MADECO
CAÑERIA DE COBRE TIPO M 1/2" X 3MT MADECO
$ 6.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.433
$ 6.433
40142108
Tubería de bronce
6
Unidad
CODO SO-SO 1/2" BRONCE TAUMM
CODO SO-SO 1/2" BRONCE TAUMM
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.662
$ 1.664
27121704
Uniones Hidráulicas
8
Unidad
CODO PVC SANITARIO GRIS 40 MM HOFF ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CODO PVC SANITARIO GRIS 40 MM HOFF
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
ADHESIVO VINILIT 250CC/PINCEL SEC/RAPIDO
ADHESIVO VINILIT 250CC/PINCEL SEC/RAPIDO
$ 1.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.622
$ 1.622
23171509
Soldadura
3
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO 50% X METRO INDEPP
SOLDADURA ESTAÑO 50% X METRO INDEPP
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.214
$ 2.213
31231313
Tubería de plástico
1,5
Metro Lineal
TUBO PVC SANITARIO GRIS 40 MM HOFF
TUBO PVC SANITARIO GRIS 40 MM HOFF
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.467
$ 3.466
23131507
Tela para lijar
2
Pliego
LIJA METAL Nº 100-1 ISESA
LIJA METAL Nº 100-1 ISESA
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 394
$ 395
Total Neto
$ 23.524
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.469
TOTAL OC
$ 27.993
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.