Orden de Compra. Nº
3511-315-SE17
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COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE TUNGA SUR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-315-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE TUNGA SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-30-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
78756,995
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T.
88.416.800-7
Sucursal
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 1.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.498
$ 3.498
15121803
Antioxidantes
1
Unidad
ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION
ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION
$ 21.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.492
$ 21.492
31161601
Pernos de anclaje
50
Unidad
PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 3.3/4
PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 3.3/4
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.790
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
90
Unidad
PERFIL CUADRADO 20 X20X2
PERFIL CUADRADO 20 X20X2
$ 3.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 342.090
$ 342.077
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCO DE CORTE DE 4 1/2"X 1/4X 7/8
DISCO DE CORTE DE 4 1/2"X 1/4X 7/8
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.760
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
DILUYENTE DE 1 LT
DILUYENTE DE 1 LT
$ 1.461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.383
$ 4.383
31161802
Golillas achaflanadas
50
Unidad
GOLILLA PLANA
GOLILLA PLANA
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.218
42151805
Discos de acabado o pulido
2
Unidad
DISCO DE DESBASTE 4 1/2X 1/4X 7/8
DISCO DE DESBASTE 4 1/2X 1/4X 7/8
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.932
23171515
Electrodos para soldar
5
Unidad
ELECTRODO 6011 3/32 1KG
ELECTRODO 6011 3/32 1KG
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.725
$ 16.725
11121802
Algodón
2
Unidad
HUAIPE MECANICO 1 KG
HUAIPE MECANICO 1 KG
$ 1.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.636
$ 2.636
Total Neto
$ 414.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.757
TOTAL OC
$ 493.267
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.