Orden de Compra. Nº3511-315-SE17 "COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE TUNGA SUR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-315-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE TUNGA SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-30-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 78756,995
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498 $ 3.498
15121803
Antioxidantes1UnidadANTICORROSIVO TRIPLE ACCIONANTICORROSIVO TRIPLE ACCION $ 21.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.492 $ 21.492
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 3.3/4PERNOS DE ANCLAJE 3/8 X 3.3/4 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.790
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas90UnidadPERFIL CUADRADO 20 X20X2PERFIL CUADRADO 20 X20X2 $ 3.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.090 $ 342.077
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDISCO DE CORTE DE 4 1/2"X 1/4X 7/8DISCO DE CORTE DE 4 1/2"X 1/4X 7/8 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDILUYENTE DE 1 LTDILUYENTE DE 1 LT $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.383 $ 4.383
31161802
Golillas achaflanadas50UnidadGOLILLA PLANA GOLILLA PLANA $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.218
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO DE DESBASTE 4 1/2X 1/4X 7/8DISCO DE DESBASTE 4 1/2X 1/4X 7/8 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
23171515
Electrodos para soldar5UnidadELECTRODO 6011 3/32 1KGELECTRODO 6011 3/32 1KG $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.725
11121802
Algodón2UnidadHUAIPE MECANICO 1 KGHUAIPE MECANICO 1 KG $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.636 $ 2.636
Total Neto $ 414.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.757
TOTAL OC $ 493.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.