Orden de Compra. Nº
3511-373-SE10
"
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESC.DE ADULTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-373-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESC.DE ADULTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
13158,6552
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA DE METAL # 100
LIJA DE METAL # 100
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
31162205
Remaches de trinquetes
2
Bolsa
BOLSAS REMACHES POP 5X10
BOLSAS REMACHES POP 5X10
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.248
$ 1.247
30151604
Brochas para techos
3
Unidad
BROCHA ECOSA DE 3"
BROCHA ECOSA DE 3"
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.271
$ 2.271
31211901
Paños para herramientas
5
Bolsa
HUAIPE DE COLOR
HUAIPE DE COLOR
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.010
$ 4.008
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA ECOSA DE 4"
BROCHA ECOSA DE 4"
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.138
$ 2.138
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA ECOSA DE 1 1/2"
BROCHA ECOSA DE 1 1/2"
$ 312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 624
$ 624
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Galón
GALONES DE DYNAFLEX-18
GALONES DE DYNAFLEX-18
$ 6.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.844
$ 20.844
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Galón
GALONES ANTICORROSIVO ROJO
GALONES ANTICORROSIVO ROJO
$ 7.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.713
$ 22.714
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO
ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.335
$ 1.336
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO S/MANGO
ESCOBILLA DE ACERO S/MANGO
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.139
$ 2.138
31162205
Remaches de trinquetes
2
Bolsa
BOLSAS DE REMACHES POP 5X8
BOLSAS DE REMACHES POP 5X8
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.604
$ 1.603
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
6
Litro
LITROS DE DILUYENTE ACRÍLICO C/ ENVASE
LITROS DE DILUYENTE ACRÍLICO C/ ENVASE
$ 1.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.482
$ 7.482
Total Neto
$ 69.256
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.159
TOTAL OC
$ 82.415
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.