Orden de Compra. Nº3511-373-SE10 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESC.DE ADULTOS "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-373-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESC.DE ADULTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 13158,6552
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE METAL # 100LIJA DE METAL # 100 $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31162205
Remaches de trinquetes2BolsaBOLSAS REMACHES POP 5X10BOLSAS REMACHES POP 5X10 $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.247
30151604
Brochas para techos3UnidadBROCHA ECOSA DE 3"BROCHA ECOSA DE 3" $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.271 $ 2.271
31211901
Paños para herramientas5BolsaHUAIPE DE COLORHUAIPE DE COLOR $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010 $ 4.008
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ECOSA DE 4"BROCHA ECOSA DE 4" $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138 $ 2.138
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ECOSA DE 1 1/2"BROCHA ECOSA DE 1 1/2" $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624 $ 624
15121802
Lubricantes anticorrosivos3GalónGALONES DE DYNAFLEX-18GALONES DE DYNAFLEX-18 $ 6.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.844 $ 20.844
15121802
Lubricantes anticorrosivos3GalónGALONES ANTICORROSIVO ROJOGALONES ANTICORROSIVO ROJO $ 7.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.713 $ 22.714
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadESCOBILLA DE ACERO C/MANGOESCOBILLA DE ACERO C/MANGO $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.336
15121802
Lubricantes anticorrosivos3UnidadESCOBILLA DE ACERO S/MANGOESCOBILLA DE ACERO S/MANGO $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.139 $ 2.138
31162205
Remaches de trinquetes2BolsaBOLSAS DE REMACHES POP 5X8BOLSAS DE REMACHES POP 5X8 $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.604 $ 1.603
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6LitroLITROS DE DILUYENTE ACRÍLICO C/ ENVASELITROS DE DILUYENTE ACRÍLICO C/ ENVASE $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.482 $ 7.482
Total Neto $ 69.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.159
TOTAL OC $ 82.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.