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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3511-46-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3512-35-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Constitución #24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Facturación |
VALDIVIESO N° 92 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
84816 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALDIVIESO N° 92 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gerardo Antonio |
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Razón Social |
COSMO SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.899.592-3 |
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Sucursal |
Gerardo Antonio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Global | Sanitización 120m2, oficinas DAEM por contingencia COVID19, en frecuencia semanal (4 por mes), por período ENERO A MARZO 2021 (4 meses).
| Sanitización 120m2, oficinas DAEM por contingencia COVID19, en frecuencia semanal (4 por mes), por período ENERO A MARZO 2021 (4 meses).
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$ 446.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 446.400
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$ 446.400
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Total Neto
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$ 446.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.816
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$ 531.216
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.