Orden de Compra. Nº
3511-474-SE09
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. JORGE ARACENA
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-474-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. JORGE ARACENA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
12146,7478991317
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
TRAPEROS CON HOJAL DOBLE
TRAPEROS CON HOJAL DOBLE
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
QUIX LIMON 500 ML
QUIX LIMON 500 ML
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.051
$ 3.050
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.710
$ 9.706
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad
DETERGENTE OMO ESTANDAR
DETERGENTE OMO ESTANDAR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBA
ESCOBA
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.294
30111601
Cemento
2
Unidad
ACERO LIQUIDO
ACERO LIQUIDO
$ 1.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.706
$ 3.706
31162609
Ganchos roscados
4
Unidad
CANCAMO ABIERTO #5
CANCAMO ABIERTO #5
$ 133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 532
$ 531
31161501
Prisionero
10
Unidad
ROSCALATAS 11/2X8
ROSCALATAS 11/2X8
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
31162506
Soporte de pared
10
Unidad
TARUGOS FISHER8 MM.
TARUGOS FISHER8 MM.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130
$ 126
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO AMARILLO
PAÑO AMARILLO
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.647
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJA DE MADERA
LIJA DE MADERA
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.315
$ 3.315
40141702
Grifos
6
Unidad
LLAVE DE LAVATORIO INDIV. C/TUERCA
LLAVE DE LAVATORIO INDIV. C/TUERCA
$ 3.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.866
$ 19.866
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIADOR AROM PARA PISO
LIMPIADOR AROM PARA PISO
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
LIYSOFORM
LIYSOFORM
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.169
$ 5.168
Total Neto
$ 63.930
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.147
TOTAL OC
$ 76.077
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.