Orden de Compra. Nº3511-474-SE09 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. JORGE ARACENA "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-474-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. JORGE ARACENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 12146,7478991317
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPEROS CON HOJAL DOBLETRAPEROS CON HOJAL DOBLE $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadQUIX LIMON 500 MLQUIX LIMON 500 ML $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.051 $ 3.050
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.710 $ 9.706
47131811
Productos de lavandería2UnidadDETERGENTE OMO ESTANDARDETERGENTE OMO ESTANDAR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
47131615
Escobillones3UnidadESCOBAESCOBA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294
30111601
Cemento2UnidadACERO LIQUIDOACERO LIQUIDO $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.706 $ 3.706
31162609
Ganchos roscados4UnidadCANCAMO ABIERTO #5CANCAMO ABIERTO #5 $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532 $ 531
31161501
Prisionero10UnidadROSCALATAS 11/2X8ROSCALATAS 11/2X8 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31162506
Soporte de pared10UnidadTARUGOS FISHER8 MM.TARUGOS FISHER8 MM. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130 $ 126
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO AMARILLOPAÑO AMARILLO $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.647
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJA DE MADERALIJA DE MADERA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315
40141702
Grifos6UnidadLLAVE DE LAVATORIO INDIV. C/TUERCALLAVE DE LAVATORIO INDIV. C/TUERCA $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.866 $ 19.866
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR AROM PARA PISOLIMPIADOR AROM PARA PISO $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadLIYSOFORMLIYSOFORM $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.169 $ 5.168
Total Neto $ 63.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.147
TOTAL OC $ 76.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.