Orden de Compra. Nº3511-480-SE09 "COMPRA MATERIAL DE ASEO, ESCUELA CLEMENCIA VILLARR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-480-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO, ESCUELA CLEMENCIA VILLARR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-45-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 10480,8151260332
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas5UnidadBROCA MADERA 5MM. BOSCHBROCA MADERA 5MM. BOSCH $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.045 $ 5.046
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 5MMX10UN BOSCHBROCA CONCRETO 5MMX10UN BOSCH $ 5.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.469 $ 5.469
11121611
Tablero de partículas1UnidadMASISA 8MM X 2.44 MT MASIMASISA 8MM X 2.44 MT MASI $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadOMO ULTRA MATIC 3KGOMO ULTRA MATIC 3KG $ 5.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.483 $ 5.483
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos7UnidadCERA NATURAL LIQUIDA 500 CC ESTELARCERA NATURAL LIQUIDA 500 CC ESTELAR $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.877 $ 2.876
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO CIEN 1 LT.CLORO CIEN 1 LT. $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.529
47131618
Mopas húmedas6UnidadTRAPERO C/ OJAL 50X50 VIRUTEXTRAPERO C/ OJAL 50X50 VIRUTEX $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑO MULTIUSO PERFECT X 1 VIRUTEXPAÑO MULTIUSO PERFECT X 1 VIRUTEX $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899
31161507
Tornillos roscadores500UnidadTORNILLO SOBERBIO 3/16X2 IMPTORNILLO SOBERBIO 3/16X2 IMP $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.303
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA PARA BASURA 50X70 VIRUTEXBOLSA PARA BASURA 50X70 VIRUTEX $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.059
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA PARA BASURA 70X90 VIRUTEXBOLSA PARA BASURA 70X90 VIRUTEX $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.660 $ 5.655
13102011
Nylon - Poliamida (PA)4Metro LinealMANGA NAYLON NAT. TRANSPARENTE 0.10X2MT ANCHO OMIMANGA NAYLON NAT. TRANSPARENTE 0.10X2MT ANCHO OMI $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196 $ 2.195
Total Neto $ 55.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.481
TOTAL OC $ 65.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.