Orden de Compra. Nº
3511-480-SE09
"
COMPRA MATERIAL DE ASEO, ESCUELA CLEMENCIA VILLARR
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-480-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO, ESCUELA CLEMENCIA VILLARR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-45-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
10480,8151260332
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T.
88.416.800-7
Sucursal
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA MADERA 5MM. BOSCH
BROCA MADERA 5MM. BOSCH
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.045
$ 5.046
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA CONCRETO 5MMX10UN BOSCH
BROCA CONCRETO 5MMX10UN BOSCH
$ 5.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.469
$ 5.469
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
MASISA 8MM X 2.44 MT MASI
MASISA 8MM X 2.44 MT MASI
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
OMO ULTRA MATIC 3KG
OMO ULTRA MATIC 3KG
$ 5.483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.483
$ 5.483
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
7
Unidad
CERA NATURAL LIQUIDA 500 CC ESTELAR
CERA NATURAL LIQUIDA 500 CC ESTELAR
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.877
$ 2.876
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CLORO CIEN 1 LT.
CLORO CIEN 1 LT.
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.529
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
TRAPERO C/ OJAL 50X50 VIRUTEX
TRAPERO C/ OJAL 50X50 VIRUTEX
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.487
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑO MULTIUSO PERFECT X 1 VIRUTEX
PAÑO MULTIUSO PERFECT X 1 VIRUTEX
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.899
31161507
Tornillos roscadores
500
Unidad
TORNILLO SOBERBIO 3/16X2 IMP
TORNILLO SOBERBIO 3/16X2 IMP
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.303
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA PARA BASURA 50X70 VIRUTEX
BOLSA PARA BASURA 50X70 VIRUTEX
$ 306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.059
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA PARA BASURA 70X90 VIRUTEX
BOLSA PARA BASURA 70X90 VIRUTEX
$ 566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.660
$ 5.655
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
4
Metro Lineal
MANGA NAYLON NAT. TRANSPARENTE 0.10X2MT ANCHO OMI
MANGA NAYLON NAT. TRANSPARENTE 0.10X2MT ANCHO OMI
$ 549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.196
$ 2.195
Total Neto
$ 55.162
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.481
TOTAL OC
$ 65.643
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.