Orden de Compra. Nº
3511-489-SE15
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA VILLA LOS NARANJOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-489-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA VILLA LOS NARANJOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
34804,3215772
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
R.U.T.
77.000.420-9
Sucursal
SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Galón
PINTURA P/PISO GALON BLANCO TRAFICO
PINTURA P/PISO GALON BLANCO TRAFICO
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.554
$ 28.555
30181505
Taza de WC
3
Unidad
CADENA GALVANIZADA 4MM
CADENA GALVANIZADA 4MM
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.815
$ 1.815
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
6
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR
CINTA DE ENMASCARAR
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA DE 2"
BROCHA DE 2"
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA DE 1"
BROCHA DE 1"
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.044
$ 1.042
11121603
Troncos
6
Unidad
PINO CEPILLADO 1 X 10X 3.20
PINO CEPILLADO 1 X 10X 3.20
$ 5.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.303
31161611
Pernos de sujeción
40
Unidad
PERNO DE COCHE 1/4 X2
PERNO DE COCHE 1/4 X2
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040
$ 3.025
31161801
Golillas de seguridad
40
Unidad
GOLILLA PLANA 1/4
GOLILLA PLANA 1/4
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.008
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
BARNIZ GALON CAOBA
BARNIZ GALON CAOBA
$ 14.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.067
$ 14.067
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
GALON ESMALTE NEGRO
GALON ESMALTE NEGRO
$ 19.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.811
$ 19.811
86131502
Pintura
3
Unidad
PINTURA P/PISO GALON
PINTURA P/PISO GALON
$ 24.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.831
$ 72.832
Total Neto
$ 183.181
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.804
TOTAL OC
$ 217.985
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.