Orden de Compra. Nº3511-500-SE13 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA LAS PALMERAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-500-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA LAS PALMERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3511-21-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 22739,3192592
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162403
Goznes6UnidadPOMEL 3/4 X 95 MM LIOIPOMEL 3/4 X 95 MM LIOI $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
24121506
Cajas conductivas2UnidadCAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTACAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310 $ 311
30111601
Cemento1UnidadCEMENTO POLPAICO SACO 42,5 KGCEMENTO POLPAICO SACO 42,5 KG $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc3DiscoPERILLON RUSTICO NEGROPERILLON RUSTICO NEGRO $ 4.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.386 $ 13.387
26121523
Alambre forrado pero no aislado5UnidadALAMBRE GALVAN N° 14 X KILOALAMBRE GALVAN N° 14 X KILO $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.105 $ 5.105
31211506
Pinturas de látex12GalónLATEX CAMPEON BLANCOLATEX CAMPEON BLANCO $ 3.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.716 $ 43.714
31211506
Pinturas de látex2GlobalESMALTE AGUA MASTER BASEESMALTE AGUA MASTER BASE $ 4.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.084 $ 8.084
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMSRODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
31211904
Brochas1UnidadBROCHA CERDA GRIS 1/2 X 4BROCHA CERDA GRIS 1/2 X 4 $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
44122107
Grapas5BolsaGRAPA GALVANIZADA 11/2 BOLSAGRAPA GALVANIZADA 11/2 BOLSA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
46151601
Manillas6UnidadMANILLA PORTON COLONIALMANILLA PORTON COLONIAL $ 2.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.818 $ 16.815
31201601
Adhesivos químicos5UnidadTAPAGOTERA ACRILICO GRIS POMO COLONIALTAPAGOTERA ACRILICO GRIS POMO COLONIAL $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.979
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz6UnidadBISAGRA 3X3 ZINCADABISAGRA 3X3 ZINCADA $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.182 $ 4.185
Total Neto $ 119.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.739
TOTAL OC $ 142.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.