Orden de Compra. Nº
3511-500-SE13
"
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA LAS PALMERAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-500-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA LAS PALMERAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3511-21-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
22739,3192592
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T.
88.416.800-7
Sucursal
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162403
Goznes
6
Unidad
POMEL 3/4 X 95 MM LIOI
POMEL 3/4 X 95 MM LIOI
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
24121506
Cajas conductivas
2
Unidad
CAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA
CAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310
$ 311
30111601
Cemento
1
Unidad
CEMENTO POLPAICO SACO 42,5 KG
CEMENTO POLPAICO SACO 42,5 KG
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.697
$ 3.697
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc
3
Disco
PERILLON RUSTICO NEGRO
PERILLON RUSTICO NEGRO
$ 4.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.386
$ 13.387
26121523
Alambre forrado pero no aislado
5
Unidad
ALAMBRE GALVAN N° 14 X KILO
ALAMBRE GALVAN N° 14 X KILO
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.105
$ 5.105
31211506
Pinturas de látex
12
Galón
LATEX CAMPEON BLANCO
LATEX CAMPEON BLANCO
$ 3.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.716
$ 43.714
31211506
Pinturas de látex
2
Global
ESMALTE AGUA MASTER BASE
ESMALTE AGUA MASTER BASE
$ 4.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.084
$ 8.084
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
RODILLO CHIPORRO 18 CMS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.269
$ 3.269
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA CERDA GRIS 1/2 X 4
BROCHA CERDA GRIS 1/2 X 4
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.420
$ 2.420
44122107
Grapas
5
Bolsa
GRAPA GALVANIZADA 11/2 BOLSA
GRAPA GALVANIZADA 11/2 BOLSA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
46151601
Manillas
6
Unidad
MANILLA PORTON COLONIAL
MANILLA PORTON COLONIAL
$ 2.803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.818
$ 16.815
31201601
Adhesivos químicos
5
Unidad
TAPAGOTERA ACRILICO GRIS POMO COLONIAL
TAPAGOTERA ACRILICO GRIS POMO COLONIAL
$ 1.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.979
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
6
Unidad
BISAGRA 3X3 ZINCADA
BISAGRA 3X3 ZINCADA
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.182
$ 4.185
Total Neto
$ 119.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.739
TOTAL OC
$ 142.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.