Orden de Compra. Nº
3511-551-SE09
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-551-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
73392,210083991
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Pinturas aceitosas
1
Galón
ANTICORROSIVO VERDE GALON
ANTICORROSIVO VERDE GALON
$ 8.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.118
$ 8.118
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
AGUARRAS MINERAL CON ENVASE X LT.
AGUARRAS MINERAL CON ENVASE X LT.
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.441
$ 3.441
Perfiles de latón
85
Unidad
PERFIL CUADRADO 20X20X1,5 MMX6 MT.
PERFIL CUADRADO 20X20X1,5 MMX6 MT.
$ 3.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.965
$ 333.929
Sierras
8
Unidad
HOJA DE SIERRA SANDFLEX
HOJA DE SIERRA SANDFLEX
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.016
$ 6.017
Brochas
4
Unidad
BROCHA ECOSA 2"
BROCHA ECOSA 2"
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
Brochas
4
Unidad
BROCHA ECOSA 1 1/2"
BROCHA ECOSA 1 1/2"
$ 309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.237
Brocha de corte
2
Unidad
DISCO DESBASTE FIERRO 4 1/2" X 1/4 X 7/8
DISCO DESBASTE FIERRO 4 1/2" X 1/4 X 7/8
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.446
$ 3.445
Brocha de corte
1
Unidad
DISCO DESBASTE FIERRO 7 X 1/4 X 7/8
DISCO DESBASTE FIERRO 7 X 1/4 X 7/8
$ 2.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.294
$ 2.294
Tornillos para metales
100
Unidad
PERNOS TIRAFONDO 5/16" X 2"
PERNOS TIRAFONDO 5/16" X 2"
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.118
Soldadura
5
kilogramo
ELECTRODOS 6011 3/32 X KG
ELECTRODOS 6011 3/32 X KG
$ 2.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.910
$ 11.912
Total Neto
$ 386.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.392
TOTAL OC
$ 459.667
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.