Orden de Compra. Nº3511-551-SE09 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-551-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 73392,210083991
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pinturas aceitosas1GalónANTICORROSIVO VERDE GALONANTICORROSIVO VERDE GALON $ 8.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.118 $ 8.118
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRAS MINERAL CON ENVASE X LT.AGUARRAS MINERAL CON ENVASE X LT. $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.441 $ 3.441
Perfiles de latón85UnidadPERFIL CUADRADO 20X20X1,5 MMX6 MT.PERFIL CUADRADO 20X20X1,5 MMX6 MT. $ 3.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.965 $ 333.929
Sierras8UnidadHOJA DE SIERRA SANDFLEX HOJA DE SIERRA SANDFLEX $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017
Brochas4UnidadBROCHA ECOSA 2"BROCHA ECOSA 2" $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
Brochas4UnidadBROCHA ECOSA 1 1/2"BROCHA ECOSA 1 1/2" $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.237
Brocha de corte2UnidadDISCO DESBASTE FIERRO 4 1/2" X 1/4 X 7/8DISCO DESBASTE FIERRO 4 1/2" X 1/4 X 7/8 $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446 $ 3.445
Brocha de corte1UnidadDISCO DESBASTE FIERRO 7 X 1/4 X 7/8DISCO DESBASTE FIERRO 7 X 1/4 X 7/8 $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294 $ 2.294
Tornillos para metales100UnidadPERNOS TIRAFONDO 5/16" X 2"PERNOS TIRAFONDO 5/16" X 2" $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.118
Soldadura5kilogramoELECTRODOS 6011 3/32 X KG ELECTRODOS 6011 3/32 X KG $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.912
Total Neto $ 386.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.392
TOTAL OC $ 459.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.