Orden de Compra. Nº3511-57-SE10 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-57-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 26386,90512
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua6GalónLATEX SIPA ZAPALLO GALONLATEX SIPA ZAPALLO GALON $ 5.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.944 $ 34.941
31161508
Tornillos para madera8BolsaTORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UNIDADESTORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UNIDADES $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
31162204
Remaches completos3BolsaREMACHE POP 4.8 X 25 500 UNIDADESREMACHE POP 4.8 X 25 500 UNIDADES $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
23131507
Tela para lijar10UnidadLIJA KRAFT DE MADERA Nº 100LIJA KRAFT DE MADERA Nº 100 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
40141702
Grifos3UnidadLLAVE DE JARDIN 1/2 DE COBRELLAVE DE JARDIN 1/2 DE COBRE $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.029
31161506
Tornillos roscalata270UnidadROSCALATA DE 1/2 " X 4ROSCALATA DE 1/2 " X 4 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.765
27112801
Brocas10UnidadBROCA PARA FIERRO 5 MMBROCA PARA FIERRO 5 MM $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.504
31211904
Brochas5UnidadBROCHA ECOSA 4"BROCHA ECOSA 4" $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO ESPONJA 12 CMSRODILLO ESPONJA 12 CMS $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.647
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ESPONJA 18 CMSRODILLO ESPONJA 18 CMS $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.942 $ 1.942
31162309
Estantes de montaje45UnidadBISAGRA DE 21/2BISAGRA DE 21/2 $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.845 $ 19.853
46171503
Juegos de cerraduras30UnidadCERRADURA CAJON REDONDA109 NEGRA SKOCERRADURA CAJON REDONDA109 NEGRA SKO $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.130 $ 29.118
Brochas5UnidadBROCHA ECOSA 2"BROCHA ECOSA 2" $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205 $ 2.206
39101610
ampolletas de filamento5UnidadAMPOLLETA 60 WATTS TRANSPARENTE ECONOMICAAMPOLLETA 60 WATTS TRANSPARENTE ECONOMICA $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 882
Total Neto $ 138.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.387
TOTAL OC $ 165.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.