Orden de Compra. Nº
3511-57-SE10
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-57-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-02-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
26386,90512
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
6
Galón
LATEX SIPA ZAPALLO GALON
LATEX SIPA ZAPALLO GALON
$ 5.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.944
$ 34.941
31161508
Tornillos para madera
8
Bolsa
TORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UNIDADES
TORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UNIDADES
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
31162204
Remaches completos
3
Bolsa
REMACHE POP 4.8 X 25 500 UNIDADES
REMACHE POP 4.8 X 25 500 UNIDADES
$ 6.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
LIJA KRAFT DE MADERA Nº 100
LIJA KRAFT DE MADERA Nº 100
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
40141702
Grifos
3
Unidad
LLAVE DE JARDIN 1/2 DE COBRE
LLAVE DE JARDIN 1/2 DE COBRE
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.028
$ 5.029
31161506
Tornillos roscalata
270
Unidad
ROSCALATA DE 1/2 " X 4
ROSCALATA DE 1/2 " X 4
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.765
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA PARA FIERRO 5 MM
BROCA PARA FIERRO 5 MM
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.504
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA ECOSA 4"
BROCHA ECOSA 4"
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.294
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO ESPONJA 12 CMS
RODILLO ESPONJA 12 CMS
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.646
$ 2.647
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO ESPONJA 18 CMS
RODILLO ESPONJA 18 CMS
$ 971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.942
$ 1.942
31162309
Estantes de montaje
45
Unidad
BISAGRA DE 21/2
BISAGRA DE 21/2
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.845
$ 19.853
46171503
Juegos de cerraduras
30
Unidad
CERRADURA CAJON REDONDA109 NEGRA SKO
CERRADURA CAJON REDONDA109 NEGRA SKO
$ 971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.130
$ 29.118
Brochas
5
Unidad
BROCHA ECOSA 2"
BROCHA ECOSA 2"
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.205
$ 2.206
39101610
ampolletas de filamento
5
Unidad
AMPOLLETA 60 WATTS TRANSPARENTE ECONOMICA
AMPOLLETA 60 WATTS TRANSPARENTE ECONOMICA
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 882
Total Neto
$ 138.878
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.387
TOTAL OC
$ 165.265
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.