Orden de Compra. Nº
3511-612-SE09
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. VILLA LOS NARA
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-612-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. VILLA LOS NARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
77649,3277310257
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
32
Galón
OLEO TRICOLOR NARANJA GALON
OLEO TRICOLOR NARANJA GALON
$ 9.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.224
$ 316.235
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
OLEO TRICOLOR BERMELLON GALON
OLEO TRICOLOR BERMELLON GALON
$ 9.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.646
$ 29.647
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
OLEO TRICOLOR BLANCO GALON
OLEO TRICOLOR BLANCO GALON
$ 9.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.764
$ 19.765
30161508
Rodillo de papel pintado
7
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM. MEDIANO
RODILLO CHIPORRO 18 CM. MEDIANO
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.413
$ 7.412
31211904
Brochas
7
Unidad
BROCHA ECOSA 2"
BROCHA ECOSA 2"
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.087
$ 3.088
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA ECOSA 3"
BROCHA ECOSA 3"
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.760
$ 3.761
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE JARDIN DE BOLA 1/2" X 3/4" ECOSA
LLAVE JARDIN DE BOLA 1/2" X 3/4" ECOSA
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA EMB FUTURA OFIC. 103610 SAT CJ
CERRADURA EMB FUTURA OFIC. 103610 SAT CJ
$ 14.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.559
$ 14.559
31211604
Diluyentes para pinturas
7
Litro
AGUARRAS CON ENVASE X LT.
AGUARRAS CON ENVASE X LT.
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.029
$ 8.029
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
DILUYENTE DUCO CON ENVASE X LT.
DILUYENTE DUCO CON ENVASE X LT.
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.579
$ 3.580
Total Neto
$ 408.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.649
TOTAL OC
$ 486.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.