Orden de Compra. Nº3511-623-SE17 "COMPRA INSUMOS PARA BUS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-623-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA BUS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-72-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 18621,52
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121713
Plumillas2UnidadPLUMILLASPLUMILLAS $ 5.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.026 $ 10.026
47131814
Limpiadores o pulidores de metal3UnidadWD 40 WD 40 $ 4.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.772 $ 14.772
15121509
Aceite de frenos3UnidadLIQUIDO DE FRENOSLIQUIDO DE FRENOS $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.154 $ 8.154
24101808
Calzos para ruedas2UnidadGATA HIDRAULICAGATA HIDRAULICA $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.572 $ 48.572
31201601
Adhesivos químicos2UnidadADHESIVO DE MONTAJE TRANSPARENTEADHESIVO DE MONTAJE TRANSPARENTE $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
50202301
Agua3UnidadAGUA DESTILADA 5 LITROSAGUA DESTILADA 5 LITROS $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236
50202301
Agua3UnidadAGUA VERDE 5 LITROSAGUA VERDE 5 LITROS $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.618 $ 6.618
Total Neto $ 98.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.622
TOTAL OC $ 116.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.