Orden de Compra. Nº3511-64-SE11 "COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-64-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-45-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 64804,9834
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje18Unidad no definidaTORNILLO TIRAF. 5/16X4 PAV. 2 UNTORNILLO TIRAF. 5/16X4 PAV. 2 UN $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.109
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ VITRIFICANTE POLIUR. S/BBARNIZ VITRIFICANTE POLIUR. S/B $ 18.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.391 $ 18.391
30111601
Cemento2UnidadCEMENTO POLPAICO SACO 42.5 KGCEMENTO POLPAICO SACO 42.5 KG $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
39121436
Electrodos2UnidadELECTRODO 6011 5/32 1 KG INDURAELECTRODO 6011 5/32 1 KG INDURA $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.235
30181511
Inodoros4UnidadSALA DE BAÑO PRONTO DES/30 CM BSALA DE BAÑO PRONTO DES/30 CM B $ 37.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580
31162301
Perfiles de montaje12UnidadPERFIL RECTANGULAR 50X30X2 MMPERFIL RECTANGULAR 50X30X2 MM $ 10.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.376 $ 128.370
31201601
Adhesivos químicos14UnidadADHESIVO CERAMICA POLVO BEKRON 2ADHESIVO CERAMICA POLVO BEKRON 2 $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.180 $ 26.176
Total Neto $ 341.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.805
TOTAL OC $ 405.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.