Orden de Compra. Nº3511-650-SE10 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA , ESC. LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-650-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA , ESC. LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 10696,183
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónGALONES DE LATEX SIPAGALONES DE LATEX SIPA $ 5.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.772 $ 17.771
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGALONES DE OLEO SIPA BLANCOGALONES DE OLEO SIPA BLANCO $ 8.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.454 $ 26.455
30161508
Rodillo de papel pintado3UnidadRODILLOS DE CHIPORRO MEDIANORODILLOS DE CHIPORRO MEDIANO $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.207 $ 3.207
31201602
Pastas1UnidadGALON DE PASTAGALON DE PASTA $ 2.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628 $ 2.628
31211904
Brochas3UnidadBROCHA ECOSA DE 3"BROCHA ECOSA DE 3" $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.271 $ 2.271
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCINTA DE ENMASCARAR 19 MM*40 MTCINTA DE ENMASCARAR 19 MM*40 MT $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroLITROS DE DILUYENTE DUCO C/ ENVASELITROS DE DILUYENTE DUCO C/ ENVASE $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474
Total Neto $ 56.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.696
TOTAL OC $ 66.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.