Orden de Compra. Nº
3511-654-SE17
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MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. SAN RAFAEL DE ROZAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-654-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. SAN RAFAEL DE ROZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-72-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
244230,939999663
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T.
88.416.800-7
Sucursal
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121803
Antioxidantes
2
Galón
ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION NEGRO GL SH. WILL
ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION NEGRO GL SH. WILL
$ 22.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.244
$ 45.244
27112814
Brocas de destornillador
6
Unidad
BROCHA POLIESTER 2" MGO MADERA URO IPT
BROCHA POLIESTER 2" MGO MADERA URO IPT
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.672
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA METAL HSS 10MM MAKITA
BROCA METAL HSS 10MM MAKITA
$ 3.181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.810
$ 31.807
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCA METAL HSS 6MM MAKITA
BROCA METAL HSS 6MM MAKITA
$ 1.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.970
$ 10.966
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS MINERAL X 5LTS QUIMICA UNIVERSAL
AGUARRAS MINERAL X 5LTS QUIMICA UNIVERSAL
$ 5.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.955
$ 5.955
42311512
Esponjas de gasa
2
Unidad
HUAIPE MECANICO BOLSA 1 KG COLOR HILACHAS
HUAIPE MECANICO BOLSA 1 KG COLOR HILACHAS
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.598
$ 1.597
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
DISCO CORTE METAL 9" INDURA
DISCO CORTE METAL 9" INDURA
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.101
40142323
Disco de ruptura
6
Unidad
DISCO CORTE METAL 41/2" INDURA
DISCO CORTE METAL 41/2" INDURA
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.330
$ 3.328
39121436
Electrodos
10
kilogramo
ELECTRODO 6011 3/32 1 KG INDURA
ELECTRODO 6011 3/32 1 KG INDURA
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
30101604
Barras de acero
2
Tira
PLETINA 50 X 5MM AC. COX
PLETINA 50 X 5MM AC. COX
$ 9.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.414
$ 18.413
30101501
Ángulos de aleación ferrosa
194
Tira
PERFIL CUADRADO 20X20X2 MM CINTAC
PERFIL CUADRADO 20X20X2 MM CINTAC
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.850
$ 780.891
30101501
Ángulos de aleación ferrosa
67
Tira
PERFIL ANGULO LAMINADO 30 X 3MM AC. COX
PERFIL ANGULO LAMINADO 30 X 3MM AC. COX
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 337.278
$ 337.252
Total Neto
$ 1.285.426
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 244.231
TOTAL OC
$ 1.529.657
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.