Orden de Compra. Nº3511-655-SE17 "MATERIALES ESC. SAN RAFAEL DE ROZAS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-655-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. SAN RAFAEL DE ROZAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-72-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 22525,3074999998
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO NEGRO GALÓN SOQUI.ANTICORROSIVO NEGRO GALÓN SOQUI. $ 10.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.202 $ 10.202
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónESMALTE SINT. PROF. NEGRO GALÓN TRICO.-ESMALTE SINT. PROF. NEGRO GALÓN TRICO.- $ 19.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.017 $ 19.017
40142323
Disco de ruptura1UnidadDISCO DE DESGASTE 4 1/2"x1/4x7/8 IN 3M.-DISCO DE DESGASTE 4 1/2"x1/4x7/8 IN 3M.- $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017
27111507
Cortadores de metal3UnidadDISCO CORTE METAL 7" INDURA.-DISCO CORTE METAL 7" INDURA.- $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082 $ 2.081
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ESTAMPA 2" MANGO MADERA HELA.-BROCHA ESTAMPA 2" MANGO MADERA HELA.- $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRÁS MINERAL 1LT DIDEVAL.-AGUARRÁS MINERAL 1LT DIDEVAL.- $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155 $ 1.155
11162108
Tejido o tela de malla metálica3UnidadMALLA ACMA GALV. 3G 1.85x5 MT. 3.8MM ARMACEROMALLA ACMA GALV. 3G 1.85x5 MT. 3.8MM ARMACERO $ 18.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.949 $ 56.950
23171515
Electrodos para soldar2kilogramoELECTRODO 6011 3/32 1KG. INDURAELECTRODO 6011 3/32 1KG. INDURA $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042
11101712
Aleación ferrosa6TiraPERFIL ANGULO DOBLADO 30X 2MM CINTACPERFIL ANGULO DOBLADO 30X 2MM CINTAC $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.914
Total Neto $ 118.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.525
TOTAL OC $ 141.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.