Orden de Compra. Nº
3511-655-SE17
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MATERIALES ESC. SAN RAFAEL DE ROZAS.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-655-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESC. SAN RAFAEL DE ROZAS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-72-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
22525,3074999998
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T.
88.416.800-7
Sucursal
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
ANTICORROSIVO NEGRO GALÓN SOQUI.
ANTICORROSIVO NEGRO GALÓN SOQUI.
$ 10.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.202
$ 10.202
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
ESMALTE SINT. PROF. NEGRO GALÓN TRICO.-
ESMALTE SINT. PROF. NEGRO GALÓN TRICO.-
$ 19.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.017
$ 19.017
40142323
Disco de ruptura
1
Unidad
DISCO DE DESGASTE 4 1/2"x1/4x7/8 IN 3M.-
DISCO DE DESGASTE 4 1/2"x1/4x7/8 IN 3M.-
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.017
$ 1.017
27111507
Cortadores de metal
3
Unidad
DISCO CORTE METAL 7" INDURA.-
DISCO CORTE METAL 7" INDURA.-
$ 694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.082
$ 2.081
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA ESTAMPA 2" MANGO MADERA HELA.-
BROCHA ESTAMPA 2" MANGO MADERA HELA.-
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRÁS MINERAL 1LT DIDEVAL.-
AGUARRÁS MINERAL 1LT DIDEVAL.-
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.155
$ 1.155
11162108
Tejido o tela de malla metálica
3
Unidad
MALLA ACMA GALV. 3G 1.85x5 MT. 3.8MM ARMACERO
MALLA ACMA GALV. 3G 1.85x5 MT. 3.8MM ARMACERO
$ 18.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.949
$ 56.950
23171515
Electrodos para soldar
2
kilogramo
ELECTRODO 6011 3/32 1KG. INDURA
ELECTRODO 6011 3/32 1KG. INDURA
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.042
$ 7.042
11101712
Aleación ferrosa
6
Tira
PERFIL ANGULO DOBLADO 30X 2MM CINTAC
PERFIL ANGULO DOBLADO 30X 2MM CINTAC
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.914
$ 19.914
Total Neto
$ 118.554
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.525
TOTAL OC
$ 141.079
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.