Orden de Compra. Nº3511-662-SE14 "compra materiales de ferreteria para escuela Las P"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-662-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2014
Nombre de la Orden de Compra compra materiales de ferreteria para escuela Las P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 22459,89221
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
R.U.T. 77.000.420-9
Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Galón oleo bte. blanco $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790
24121802
Latas de pintura o barniz4Galón barniz cer. alerce $ 13.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.941
27112904
Pistola de resina50Barra silicona $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
31161508
Tornillos para madera60Unidad cancamo cerrado # 1 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31211904
Brochas2Unidad brocha 1" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211904
Brochas2Unidad brocha 2" $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
31211904
Brochas2Unidad brocha 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31211604
Diluyentes para pinturas3Litro aguarras lt. envasado dynal $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
10152103
Residuo de la linaza14Litro aceite de linaza $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.534 $ 23.529
11151510
Fibras vegetales70Metro Lineal piola alg. trenz. 06 mm bco $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
31201601
Adhesivos químicos2Pomo peg. agorex 60 pomo 20 cc. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
Total Neto $ 118.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.460
TOTAL OC $ 140.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.