Orden de Compra. Nº3511-702-SE10 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA VILLA LOS NA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-702-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA VILLA LOS NA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 10323,8571
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pinturas aceitosas1GalónGALON DE OLEO TRICOLOR NARANJAGALON DE OLEO TRICOLOR NARANJA $ 3.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
Brochas1UnidadBROCHA ECOSA DE 2"BROCHA ECOSA DE 2" $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445 $ 445
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas4UnidadPERFIL CUADRADO DE 40 X 40 X2 MMPERFIL CUADRADO DE 40 X 40 X2 MM $ 10.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.044 $ 42.044
27111507
Cortadores de metal1UnidadDISCO DE CORTE DE FE DE 9"DISCO DE CORTE DE FE DE 9" $ 2.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182 $ 2.182
23171509
Soldadura1kilogramoKILO SOLDADURA 6011 X 3/32KILO SOLDADURA 6011 X 3/32 $ 2.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.583 $ 2.583
15121802
Lubricantes anticorrosivos1LitroLITRO DE ANTICORROSIVO ROJOLITRO DE ANTICORROSIVO ROJO $ 2.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628 $ 2.628
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroLITROS DE DILUYENTE DUCO C/ ENVASELITROS DE DILUYENTE DUCO C/ ENVASE $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.158
Total Neto $ 54.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.324
TOTAL OC $ 64.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.