Orden de Compra. Nº
3511-71-SE10
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. VILLA LOS NARAN
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-71-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. VILLA LOS NARAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
41784,0336138765
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
FORMALITA BLANCA 1,20X2,40 MT P/PIZARRA
FORMALITA BLANCA 1,20X2,40 MT P/PIZARRA
$ 11.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.290
$ 110.294
31201601
Adhesivos químicos
6
Unidad
AGOREX 60 PEGA TODO 1 LT
AGOREX 60 PEGA TODO 1 LT
$ 5.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.984
$ 30.983
30161701
Alfombrado
1,5
Metro Lineal
CUBREPISO C/GOMA COLOR AZUL MARINO X MT
CUBREPISO C/GOMA COLOR AZUL MARINO X MT
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.030
$ 5.029
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
30
Unidad
GUANTES DOMESTICOS
GUANTES DOMESTICOS
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.610
$ 14.622
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad
MOPA C/PALO GRANDE VIRUTEX
MOPA C/PALO GRANDE VIRUTEX
$ 3.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.880
$ 30.882
47121804
Cubos o baldes para limpieza
4
Unidad
BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA VIRUTEX X 14 LTS.
BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA VIRUTEX X 14 LTS.
$ 4.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.352
$ 18.353
31161504
Tornillos para metales
1
Bolsa
TORNILLO SOBERBIO 1 1/2 X 3/16 BOLSA 25 UN.
TORNILLO SOBERBIO 1 1/2 X 3/16 BOLSA 25 UN.
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399
$ 399
31161504
Tornillos para metales
1
Bolsa
TORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UN.
TORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UN.
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441
$ 441
31161504
Tornillos para metales
2
Bolsa
TAPA SOBERBIO X 50 UNIDADES
TAPA SOBERBIO X 50 UNIDADES
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 530
$ 529
40141726
Tomas de agua
2
Unidad
PITON PLASTICO
PITON PLASTICO
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.294
$ 2.294
40141726
Tomas de agua
1
Unidad
COMBINACION LAVAPLATOS ECONOMICO 6161S59
COMBINACION LAVAPLATOS ECONOMICO 6161S59
$ 6.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.088
$ 6.088
Total Neto
$ 219.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.784
TOTAL OC
$ 261.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.