Orden de Compra. Nº3511-71-SE10 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. VILLA LOS NARAN"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-71-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. VILLA LOS NARAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 41784,0336138765
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas10UnidadFORMALITA BLANCA 1,20X2,40 MT P/PIZARRAFORMALITA BLANCA 1,20X2,40 MT P/PIZARRA $ 11.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.290 $ 110.294
31201601
Adhesivos químicos6UnidadAGOREX 60 PEGA TODO 1 LTAGOREX 60 PEGA TODO 1 LT $ 5.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.984 $ 30.983
30161701
Alfombrado1,5Metro LinealCUBREPISO C/GOMA COLOR AZUL MARINO X MTCUBREPISO C/GOMA COLOR AZUL MARINO X MT $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.029
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30UnidadGUANTES DOMESTICOSGUANTES DOMESTICOS $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.622
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMOPA C/PALO GRANDE VIRUTEXMOPA C/PALO GRANDE VIRUTEX $ 3.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.880 $ 30.882
47121804
Cubos o baldes para limpieza4UnidadBALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA VIRUTEX X 14 LTS.BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA VIRUTEX X 14 LTS. $ 4.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.352 $ 18.353
31161504
Tornillos para metales1BolsaTORNILLO SOBERBIO 1 1/2 X 3/16 BOLSA 25 UN.TORNILLO SOBERBIO 1 1/2 X 3/16 BOLSA 25 UN. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399 $ 399
31161504
Tornillos para metales1BolsaTORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UN.TORNILLO SOBERBIO 2 X 3/16 BOLSA 25 UN. $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441 $ 441
31161504
Tornillos para metales2BolsaTAPA SOBERBIO X 50 UNIDADESTAPA SOBERBIO X 50 UNIDADES $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 529
40141726
Tomas de agua2UnidadPITON PLASTICOPITON PLASTICO $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294 $ 2.294
40141726
Tomas de agua1UnidadCOMBINACION LAVAPLATOS ECONOMICO 6161S59COMBINACION LAVAPLATOS ECONOMICO 6161S59 $ 6.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.088 $ 6.088
Total Neto $ 219.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.784
TOTAL OC $ 261.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.