Orden de Compra. Nº
3511-713-SE11
"
COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA GRACIELA DIAZ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-713-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA GRACIELA DIAZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
37634,317792
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DABED Y DABED LTDA
Razón Social
DABED Y DABED LTDA
R.U.T.
89.801.000-7
Sucursal
DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
50
Unidad
CERA CREMA BRILLINA AMARILLA TODO TIPO D
CERA CREMA BRILLINA AMARILLA TODO TIPO D
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.850
$ 34.874
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
LIMPIADOR AROM PARA PISO FANTASIA MARINA
LIMPIADOR AROM PARA PISO FANTASIA MARINA
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.180
$ 21.176
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBA MUNICIPAL GRANDE
ESCOBA MUNICIPAL GRANDE
$ 4.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.648
$ 8.647
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
PAPEL HIGIENICO CONFORT POR UNIDAD
PAPEL HIGIENICO CONFORT POR UNIDAD
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LUSTRAMUEBLES 250 ML.
LUSTRAMUEBLES 250 ML.
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.570
$ 7.571
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO MULTIUSOS 500 ML.
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO MULTIUSOS 500 ML.
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.697
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
QUIX LIMON 750 ML.
QUIX LIMON 750 ML.
$ 1.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.084
$ 3.084
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
TRAPERO CON OJAL DOBLE 50 X 30 CMS MANLAC
TRAPERO CON OJAL DOBLE 50 X 30 CMS MANLAC
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.820
$ 23.824
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LYSOFORM AEROSOL CITRICO
LYSOFORM AEROSOL CITRICO
$ 1.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.410
$ 19.412
31211910
Mitones
10
Unidad
GUANTE DOMESTICO
GUANTE DOMESTICO
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.412
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
TRAPERO AFRANELADO 47 X 50 CMS MANLAC
TRAPERO AFRANELADO 47 X 50 CMS MANLAC
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.540
$ 12.542
47121605
Limpiadores de suelo
15
Unidad
CIF CREMA 500 ML.
CIF CREMA 500 ML.
$ 1.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.230
$ 19.223
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORO CONCENTRADO CLOROX TRADICIONAL 1 LT
CLORO CONCENTRADO CLOROX TRADICIONAL 1 LT
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.540
$ 18.529
Total Neto
$ 198.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.634
TOTAL OC
$ 235.709
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.