Orden de Compra. Nº3511-713-SE11 "COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA GRACIELA DIAZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-713-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA GRACIELA DIAZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 37634,317792
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DABED Y DABED LTDA
Razón Social DABED Y DABED LTDA
R.U.T. 89.801.000-7
Sucursal DABED Y DABED LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas50UnidadCERA CREMA BRILLINA AMARILLA TODO TIPO DCERA CREMA BRILLINA AMARILLA TODO TIPO D $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.850 $ 34.874
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR AROM PARA PISO FANTASIA MARINALIMPIADOR AROM PARA PISO FANTASIA MARINA $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.176
47131615
Escobillones2UnidadESCOBA MUNICIPAL GRANDEESCOBA MUNICIPAL GRANDE $ 4.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.648 $ 8.647
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT POR UNIDADPAPEL HIGIENICO CONFORT POR UNIDAD $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLUSTRAMUEBLES 250 ML.LUSTRAMUEBLES 250 ML. $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570 $ 7.571
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO MULTIUSOS 500 ML.LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO MULTIUSOS 500 ML. $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.697
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadQUIX LIMON 750 ML.QUIX LIMON 750 ML. $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.084 $ 3.084
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO CON OJAL DOBLE 50 X 30 CMS MANLACTRAPERO CON OJAL DOBLE 50 X 30 CMS MANLAC $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.824
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLYSOFORM AEROSOL CITRICOLYSOFORM AEROSOL CITRICO $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.412
31211910
Mitones10UnidadGUANTE DOMESTICOGUANTE DOMESTICO $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO AFRANELADO 47 X 50 CMS MANLACTRAPERO AFRANELADO 47 X 50 CMS MANLAC $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.542
47121605
Limpiadores de suelo15UnidadCIF CREMA 500 ML. CIF CREMA 500 ML. $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.230 $ 19.223
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO CONCENTRADO CLOROX TRADICIONAL 1 LTCLORO CONCENTRADO CLOROX TRADICIONAL 1 LT $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.529
Total Neto $ 198.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.634
TOTAL OC $ 235.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.