Orden de Compra. Nº3511-751-SE25 "INTERNET MES DE OCTUBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-751-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INTERNET MES DE OCTUBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-12-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna 33
Impuesto 345800
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APPLYNET
Razón Social Servicios e Inversiones Villasolis Ltda.
R.U.T. 76.245.155-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APPLYNET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1GlobalEsc. camilo henriquez Esc. clemencia villarroel Esc. Graciela Diaz allende Esc. jorge aracena ramos Esc. juan carrasco risco Esc. las palmeras de limahuida Esc. san isidro de cuz cuz Esc. sann rafael de rozas Esc. valle del choapa Esc. villa los naranjos Liceo domingo ortiz de rozas liceo Politecnico FACTURAR SEGUN DETALLE ADJUNTO DE COLEGIOS $ 1.820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000
Total Neto $ 1.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 345.800
TOTAL OC $ 2.165.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.