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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3511-780-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3511-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VALDIVIESO N° 92 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
931000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COSMO INTI LTDA. |
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Razón Social |
COSMO INTI LTDA
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R.U.T. |
76.051.180-3 |
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Sucursal |
COSMO INTI LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70141605
| Servicios integrados de gestión de plagas | 1 | Global | SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANITIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS.-
| SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, SANITIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS.- |
$ 4.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900.000
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$ 4.900.000
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Total Neto
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$ 4.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 931.000
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$ 5.831.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.