|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3511-79-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3512-36-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Constitución #24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
174105,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KAIKEN |
|
Razón Social |
IMPORTADORA HEVIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.872.717-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KAIKEN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131618
| Mopas húmedas | 1 | Global | Por subvención general. | Materiales de aseo |
$ 916.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 916.345
|
$ 916.345
|
|
|
Total Neto
|
$ 916.345
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 174.106
|
|
$ 1.090.451
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.