|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3511-822-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LICEO POLITECNICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
18525 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Globo Rojo |
|
Razón Social |
GLOBO ROJO SPA
|
|
R.U.T. |
76.975.315-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Globo Rojo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 130 | Unidad | SE REQUIERE LA ADQUISICION 130 LLAVEROS DE RECUERDOS QUE SEAN ACRILICOS, GRABADOS CON LOGO DEL LICEO, TRANSPARENTES DE 3MM, ALTO DE 7 CMS CON ARGOLLA DE METAL.DEBEN ESTAR LISTOS ANTES DE 06.11.2024. IMAGEN REFERENCIAL, DETALLES DE LO QUE SE QUIERE Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE REQUIERE EN BASES TECNICAS ADJUNTAS. | |
$ 750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.500
|
$ 97.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.525
|
|
$ 116.025
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.