Orden de Compra. Nº3511-924-SE13 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-924-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-21-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 50021,168425
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
R.U.T. 77.000.420-9
Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA 1/2 X2BROCHA HELA 1/2 X2 $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2 X1BROCHA HELA 1/2 X1 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.479
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadOLEO CER. EXP GL BLANCOOLEO CER. EXP GL BLANCO $ 13.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.024 $ 26.024
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTA DE ENMASCARAR 48 MMCINTA DE ENMASCARAR 48 MM $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.934
31211501
Pinturas al esmalte9UnidadESMALTE CER. GL BASE FUERTE ESMALTE CER. GL BASE FUERTE $ 18.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.335 $ 169.336
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadAGUARRAS LT.AGUARRAS LT. $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.849
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE DUCODILUYENTE DUCO $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
11162111
Malla4UnidadMALLA HARNEROMALLA HARNERO $ 5.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.092 $ 23.092
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO DE CHIPORRORODILLO DE CHIPORRO $ 3.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588
Total Neto $ 263.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.021
TOTAL OC $ 313.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.