Orden de Compra. Nº
3511-924-SE13
"
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-924-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN RAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3511-21-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
50021,168425
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
R.U.T.
77.000.420-9
Sucursal
SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X2
BROCHA HELA 1/2 X2
$ 1.122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.487
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X1
BROCHA HELA 1/2 X1
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.479
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
OLEO CER. EXP GL BLANCO
OLEO CER. EXP GL BLANCO
$ 13.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.024
$ 26.024
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR 48 MM
CINTA DE ENMASCARAR 48 MM
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.930
$ 11.934
31211501
Pinturas al esmalte
9
Unidad
ESMALTE CER. GL BASE FUERTE
ESMALTE CER. GL BASE FUERTE
$ 18.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.335
$ 169.336
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
AGUARRAS LT.
AGUARRAS LT.
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.849
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
DILUYENTE DUCO
DILUYENTE DUCO
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
11162111
Malla
4
Unidad
MALLA HARNERO
MALLA HARNERO
$ 5.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.092
$ 23.092
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO DE CHIPORRO
RODILLO DE CHIPORRO
$ 3.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.588
$ 12.588
Total Neto
$ 263.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.021
TOTAL OC
$ 313.290
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.