Orden de Compra. Nº3511-987-SE19 "ESCUELA VALLE DEL CHOAPA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-987-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA VALLE DEL CHOAPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-1-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación VALDIVIESO N° 92
Comuna Illapel
Impuesto 571140
Dirección de Envío de la Factura VALDIVIESO N° 92
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cleanfood spa
Razón Social CLEAN FOOD SPA
R.U.T. 76.809.347-4
Sucursal Cleanfood spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1GlobalCOLACIONES SALIDAS INTERCULTURALES 1336 JUGO DE FRUTA O BEBIDA (200 ML) 1336 LECHE SEMI O DESCREMADA 1336 GALLETON DE AVENA O SIMILAR 1336 FRUTA DE LA ESTACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN Y PROGRAMA ADJUNTOCOLACIONES SALIDAS INTERCULTURALES 1336 JUGO DE FRUTA O BEBIDA (200 ML) 1336 LECHE SEMI O DESCREMADA 1336 GALLETON DE AVENA O SIMILAR 1336 FRUTA DE LA ESTACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN Y PROGRAMA ADJUNTO $ 3.006.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.006.000 $ 3.006.000
Total Neto $ 3.006.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 571.140
TOTAL OC $ 3.577.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.