|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3512-1024-CA07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PREVIENE VII |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ACTIVIDAD PREVIENE.
FACTURAR APARTE A MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL.
POR SER PROYECTO SUJETO
A RENDICIÓN.
SEGUN LA ID. Nº 3512-25-CO06
ANGELICA CORTES ARAYA.
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CONSTITUCION 24 , Illapel, ILLAPEL, Región de Coqu |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
555,630224 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CARLOS MANUEL VELEZ FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
7.187.364-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202305
| Jugo Natural | 4 | Unidad | Jugo Natural | JUGOS NECTAR DE 1,6 LTS. |
$ 731,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.924
|
$ 2.924
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.924
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 556
|
|
$ 3.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.