Orden de Compra. Nº3512-110-SE24 "SERVICIO DE PROMOCION PUBLICIDAD RADIAL-GABINETE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3512-110-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROMOCION PUBLICIDAD RADIAL-GABINETE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-59-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 215546,26
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GILDA PUBLICIDAD
Razón Social GILDA PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES SPA
R.U.T. 76.937.683-6
Sucursal GILDA PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121702
Servicios relacionados con la radio1UnidadSERVICIO DE APOYO A LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO FRECUENCIA MODULADA Serv. de cob. radial para informar a los vecinos sobre las actividades y gestiones municipales durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2024. El costo total del servicio es de $1.350.000, que se pagará en 3 cuotas de $450.000 cada una. IVA Incluido $ 1.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.454 $ 1.134.454
Total Neto $ 1.134.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.546
TOTAL OC $ 1.350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.