Orden de Compra. Nº3512-1416-SE15 "MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3512-1416-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-35-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 46998,6964
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas2UnidadCARRETILLA COMPENS.90 LT RU/PANT.400 X 8 LIOI.-CARRETILLA COMPENS.90 LT RU/PANT.400 X 8 LIOI.- $ 41.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.420 $ 83.420
27112125
Alicates de punta redonda4UnidadALICATE ELECTRIC.8" 1000V STANLEY.-ALICATE ELECTRIC.8" 1000V STANLEY.- $ 14.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.572 $ 56.571
31211910
Mitones20ParGUANTE CABRITILLA NATURAL S/FORR STEELPRO.-GUANTE CABRITILLA NATURAL S/FORR STEELPRO.- $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.020 $ 43.025
31151704
Cable-vías40Metro LinealPIOLA ALGODÓN TRENZ. 10MM X MT BCO PLASTIC.-PIOLA ALGODÓN TRENZ. 10MM X MT BCO PLASTIC.- $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.488
27112004
Palas6UnidadPALA CARBONERA C/MANGO TRUPER TRENTINI.-PALA CARBONERA C/MANGO TRUPER TRENTINI.- $ 7.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.858 $ 45.857
Total Neto $ 247.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.999
TOTAL OC $ 294.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.