Orden de Compra. Nº3512-151-SE17 "PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3512-151-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2017
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 87789,579819
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inkscolor
Razón Social INKSCOLOR SUMINISTROS LIMITADA
R.U.T. 76.478.328-k
Sucursal Inkscolor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalMATERIAL DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1011MATERIAL DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1011 $ 462.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.050 $ 462.050
Total Neto $ 462.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.790
TOTAL OC $ 549.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.