|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3512-151-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3512-7-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CONSTITUCION 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
87789,579819 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Inkscolor |
|
Razón Social |
INKSCOLOR SUMINISTROS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.478.328-k |
|
Sucursal |
Inkscolor |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | MATERIAL DE OFICINA
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1011 | MATERIAL DE OFICINA
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1011 |
$ 462.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 462.050
|
$ 462.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 462.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.790
|
|
$ 549.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.