Orden de Compra. Nº3512-1514-CA08 "ALMUERZOS RRPP"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3512-1514-CA08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2008
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS RRPP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ALMUERZOS REUNION PROYECTOS "FNDR", EL DIA 07 DE ABRIL DE 2008. FACTURAR A MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL. SEGUN LA ID Nº 3512-102-CO05 XIMENA OLIVARES SEGOVIA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24 , Illapel, ILLAPEL, Región de Coqu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna -1
Impuesto 7472,26889
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HOTEL DOMENECH SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.962.390-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1GlobalBanquetesALMUERZOS $ 39.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.328 $ 39.328
Total Neto $ 39.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.472
TOTAL OC $ 46.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.