Orden de Compra. Nº
3512-2239-SE15
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ARTICULOS DE LIBRERIA APOYO A LA INFANCIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3512-2239-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA APOYO A LA INFANCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-15-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
34806,7218358
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rosaura Olivares Céspedes - Casa Matriz
Razón Social
ROSAURA NOEMI OLIVARES CESPEDES
R.U.T.
11.328.446-3
Sucursal
Rosaura Olivares Céspedes - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.060
$ 67.059
44121707
Lápices de colores
10
Unidad no definida
LAPIZ DE COLOR
LAPIZ DE COLOR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.286
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
30
Unidad no definida
PEGAMENTO BARRA
PEGAMENTO BARRA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.920
$ 19.916
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
17
Unidad no definida
SILICONA
SILICONA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.992
$ 20.000
60121108
Croqueras
1
Unidad no definida
CROQUERA TORRE
CROQUERA TORRE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad no definida
CUADERNO COLLEGE
CUADERNO COLLEGE
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.597
60121518
Lápices de grafito
50
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.563
60121535
Goma de borrar
30
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
27111807
Reglones
40
Unidad no definida
REGLAS 20 CM
REGLAS 20 CM
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
60123302
Pompones brillantes de artesanía
50
Unidad no definida
GLITTER
GLITTER
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO
CUADERNO UNIVERSITARIO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.681
Total Neto
$ 183.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.807
TOTAL OC
$ 218.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.