Orden de Compra. Nº3512-346-SE26 "ALIMENTOS COLACIONES PARA USUARIOS CCC PERALILLO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3512-346-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS COLACIONES PARA USUARIOS CCC PERALILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-46-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra Constitución #24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.267 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 9953,4445
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dinelly Del Carmen
Razón Social DINELLY DEL CARMEN COLLAO TOBAR
R.U.T. 7.383.110-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dinelly Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global 1 JUGO INDIVIDUAL X200. 12 $480 $5.760 2 YOGURT INDIVIDUAL BATIFRUT 12 $690 $8.280 3 GALLETAS MINI 10 $350 $3.500 4 QUEQUE 1 $4.000 $4.000 5 DURAZNO 1KG $2.200KG $2.200 6 PAN MOLDE 2 $3.990 $7.980 7 HUEVOS X6 2 $1.590 $3.180 8 MAYONESA X630 1 $2.490 $2.490 9 GALLETAS SURTIDAS 4 $990 $3.960 10 JUGOS WATTS X1.5LT. 4 $2.290 $9.160 11 AGUA SABORIZADA X1.6LT. (SIN GAS) 7 $1.690 $11.830 CORREO Carol.ugarte@municipalidadillapel.cl AREA,ESTABLECIMIENTO, EVENTO O PROGRAMA Centro comunitario peralillo N°INTERNO 677 $ 52.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.387 $ 52.387
Total Neto $ 52.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.953
TOTAL OC $ 62.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.