Orden de Compra. Nº3512-3464-SE09 "INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA PUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3512-3464-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA PUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social BARRIOS Y TAPIA LIMITADA
R.U.T. 79.829.630-2
Sucursal BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1GlobalMATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTAMATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 69.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.687 $ 69.687
Total Neto $ 69.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 69.687

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.