|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3512-47-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA - DIDECO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3512-58-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Constitución #24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
|
|
R.U.T. |
69.041.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Constitución #24 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
30000,840324 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Constitución #24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
88.416.800-7 |
|
Sucursal |
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112801
| Brocas | 1 | Global | MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°457326 | MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°457326 |
$ 157.899,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.899
|
$ 157.899
|
|
|
Total Neto
|
$ 157.899
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.001
|
|
$ 187.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.