Orden de Compra. Nº3514-312-SE07 "ID Nº 3509-15-CO07, LIMPIA FOSA PERALILLO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3514-312-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2007
Nombre de la Orden de Compra ID Nº 3509-15-CO07, LIMPIA FOSA PERALILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO LIMPIEZA DE PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL VILLORRIO DE PERALILLO SEGUN ID Nº 3509-15-CO07
Proveniente de Licitación 3509-15-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna -1
Impuesto 31932,7718
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social alfredo valencia martinez
R.U.T. 9.231.264-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje1UnidadBombeo o drenajeSERVICIO LIMPIEZA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS VILLORRRIO PERALILLO $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.