Orden de Compra. Nº
3514-317-SE07
"
ID Nº 3513-64- CO06, MATERIAL ESTADIO MUNICIPAL.
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3514-317-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-11-2007
Nombre de la Orden de Compra
ID Nº 3513-64- CO06, MATERIAL ESTADIO MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS CAMARINESY BAÑOS ESTADIO MUNICIPAL. SEGUN ID. Nº 3513-64-CO06.
Proveniente de Licitación
3514-14-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
-1
Impuesto
15009,98765
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GONZALO LISANDRO SALINAS GATICA
R.U.T.
7.963.091-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161501
Tornillos de cabeza con orificios
3
Caja
Tornillos de cabeza con orificios
ROSCALATA 6 x 1"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
39111810
Interruptores
2
Unidad
Interruptores
INTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564
$ 1.563
39121303
Cajas eléctricas
10
Unidad
Cajas eléctricas
CAJA DERIVACION EMBUTIDA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
24112409
Tapas para cajas
10
Unidad
Tapas para cajas
TAPAS CIEGAS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
39111804
Soquetes
6
Unidad
Soquetes
BASE RECTA LOSA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
39111804
Soquetes
6
Unidad
Soquetes
ROSETA DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
39121202
Canalización eléctrica
20
Unidad
Canalización eléctrica
CODOS CONDUIT 1/2"
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.008
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
Pegamento de purpurina
PEGAMENTO VINILIT
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo
50
Unidad
Abrazaderas de manguera o tubo
ABRAZADERA METALICA
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 630
39121202
Canalización eléctrica
50
Unidad
Canalización eléctrica
SALIDAS DE CAJA 1/2"
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
Soporte de pared
TARUGO PLASTICO 6mm
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 630
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica
3
Unidad
Cinta adhesiva aislante eléctrica
CINTA AILANMTE 3M.
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.311
$ 7.311
39101612
Ampolletas incandescentes
15
Unidad
Ampolletas incandescentes
AMPOLLETAS CORRIENTES 75W.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
26121524
Alambre aislado o forrado
30
Metro Lineal
Alambre aislado o forrado
ALAMBRE 4mm2.
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.479
26121524
Alambre aislado o forrado
3
Rollo
Alambre aislado o forrado
ROLLO ALAMBRE 1.5mm2
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.772
$ 32.773
39121202
Canalización eléctrica
15
Tira
Canalización eléctrica
CONDUIT 1/2"
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.176
Total Neto
$ 79.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.010
TOTAL OC
$ 94.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.