Orden de Compra. Nº3514-4-SE12 "MATERIAL PROYECTO"ACERA PEATONAL M. RODRIGUEZ 1""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3514-4-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PROYECTO"ACERA PEATONAL M. RODRIGUEZ 1"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 37696
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO LOPEZ LEON
Razón Social PEDRO ELISEO LOPEZ LEON
R.U.T. 7.355.698-8
Sucursal PEDRO LOPEZ LEON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea16Metro CúbicoARENAARENA $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
11111611
Grava16Metro CúbicoRIPIORIPIO $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.600 $ 97.600
Total Neto $ 198.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.696
TOTAL OC $ 236.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.