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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3515-1011-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COMESTIBLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Marathon Nº 312 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
594264,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Marathon Nº 312, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLO FRESCO SA |
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Razón Social |
COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
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R.U.T. |
76.102.347-0 |
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Sucursal |
SOLO FRESCO SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310 2239-23-LP13
| Agua mineral | 3540 | | (966679) AGUA MINERAL CCU LIGHT GAS CACHANTUN 1,6 L UNIDAD 983679 | (966679) AGUA MINERAL CCU LIGHT GAS CACHANTUN 1,6 L UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.575.300
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$ 1.575.300
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50182001 2239-23-LP13
| Tartas o empanadas o pastas frescos | 450 | | (1355796) QUEQUE AGUA DE PIEDRA PAN DE PASCUA 900 GR UNIDAD 1382247 | (1355796) QUEQUE AGUA DE PIEDRA PAN DE PASCUA 900 GR UNIDAD; Código: 11366985;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.584.000
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$ 1.584.000
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Total Neto
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$ 3.159.300
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Descuento
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$ 31.593
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 594.264
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.721.971
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.