Orden de Compra. Nº3515-11275-SE08 "COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION AGUAS LLUVIAS Y PINTURA REPARACION SEÑALETICA DESDE 3515-11151-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3515-11275-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION AGUAS LLUVIAS Y PINTURA REPARACION SEÑALETICA DESDE 3515-11151-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3515-11151-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Calera
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 45643,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Dauden
Razón Social E RODRIGUEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 79.939.630-0
Sucursal Ferretería Dauden
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5Galón PINTURA BLANCA OLEO BRILLANTE $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.950 $ 42.950
31211505
Pinturas aceitosas4Galón PINTURA NEGRA OLEO BRILLANTE $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.360 $ 34.360
23153306
Brocha de corte1Unidad DISCO DE CORTE DE 9" $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870
31211904
Brochas3Unidad BROCHAS DE 3" $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
44101715
Cubiertas de platina2Unidad PLATINAS DE 75X10MM $ 42.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.480 $ 84.480
23171509
Soldadura5kilogramo SOLDADURA $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Litro AGUARRAS $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
30103205
Enrejado de hierro3Tira TIRAS DE FIERRO DE 19 MM $ 17.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.448 $ 53.448
Total Neto $ 240.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.643
TOTAL OC $ 285.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.